請(qǐng)問(wèn)一下微信平臺(tái)的服務(wù)費(fèi)和微信平臺(tái)的認(rèn)證費(fèi)計(jì) 問(wèn)
您好,計(jì)入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)里面 答
老師請(qǐng)問(wèn)2024年遲繳印花稅產(chǎn)生的滯納金,這個(gè)滯納 問(wèn)
你好,是的,不能扣除,要調(diào)增 會(huì)有影響。 答
老師,發(fā)票開錯(cuò)了,庫(kù)存只能13000千克,開發(fā)票15000千 問(wèn)
學(xué)員您好!是您庫(kù)存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報(bào)廢的收入入賬,導(dǎo)致 增值稅申報(bào)表 問(wèn)
那個(gè)不需要調(diào)整的,能合理解釋就行 答
老師,請(qǐng)問(wèn)一下財(cái)務(wù)這邊歸集一部分研發(fā)產(chǎn)量工資該 問(wèn)
你好,這個(gè)按工時(shí)來(lái)計(jì)入就可以了。 答

增值稅免稅收入會(huì)計(jì)處理怎么做?
答: 首先,需要確定增值稅免稅收入的計(jì)算方式。一般情況下,增值稅免稅收入=營(yíng)業(yè)收入-應(yīng)稅收入-增值稅免稅金額。之后,根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,增值稅免稅收入以實(shí)收計(jì),應(yīng)在收入科目加項(xiàng)進(jìn)行登記。
現(xiàn)小微企業(yè)減免的增值稅額,要怎么做會(huì)計(jì)處理呀,做收入嗎?
答: 你好 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模納稅人減免增值稅的會(huì)計(jì)處理怎么做?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入


美滿的襯衫 追問(wèn)
2023-03-07 11:26
999 解答
2023-03-07 11:26