老師,公司為小規模與A簽了一份技術服務合同45萬,20 問
你好,你每個月提供的技術服務都是一樣的金額嗎? 答
計算研發費用時,人工費這一項目時,計算研發人員工 問
你好,這個跟研發無關的不應該計入。 答
老師好,小規模納稅人酒店,要清理貨然后走注銷流程, 問
你好,這個收現金或者收銀行存款都是可以的。關鍵是你這個需要申報 答
總分公司的利潤表如何合并? 問
你好,正常相加,然后減去內部交易的部分。 答
老師,公司要做股權轉讓,是公司轉公司,轉讓方和受讓 問
學員您好! 假設 轉讓價格按注冊資本比例計算(59.1% × 13570萬 = 8019.87萬): 印花稅 = 8019.87萬 × 0.5‰ = 4.01萬元(轉讓方和受讓方各繳4.01萬)。 答

老師,有個問題想咨詢一下,我公司1月份的時候開了一張免稅發票(實際不應該免稅),2月的時候又把這張發票紅沖,然后這月申報的時候增值稅主表免稅銷售額就有個負數,但是增值稅減免申報表(附表五)填報的時候會提示填寫的金額必須大于0,這種情況要怎么辦呀
答: 你好,去稅務局那邊申報的。
公司開出一張稅率為“免稅”的機動車銷售發票,發票合計金額為17000元,稅額為0,申報《增值稅減免稅——免稅項目》時,免征增值稅銷售額填17000,免稅額應該填什么?
答: 您好,免稅額=17000*10%/(1+10%)=1545.45,這樣填寫就行了。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,3月開了紅字發票造成這個月申報銷售額是負數,但系統增值稅減免稅申報要大于0,請問該怎么申報?之后月份不再產生收入
答: 你好!這個你要去稅務局上門申報了。

