
老師:我資產負債表中應交稅金有10000萬多。但國稅增值稅報表里還預留了500多的增值稅。我查帳里不知道哪里原因。怎么處理呀。
答: 老師:我資產負債表中應交稅金有10000萬多。但國稅增值稅報表里還預留了500多的增值稅。我查帳里不知道哪里原因。怎么處理呀。
小金額的銷項稅額 但是在增值稅申報表里面抵扣了 但是資產負債表里面“應交稅費”還是有金額 我該怎么處理?
答: 如果你是用進項抵扣了銷項的話,你的資產負債表里面,應交稅費科目應該是0,你檢查一下你的賬。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
1、我是不是應該可以把“轉出未交增值稅”改成“轉出多交增值稅”?留抵了2、在資產負債表申報表里,應該重分類填在“其他流動資產”里嗎?還是應交稅費以負數填報?
答: 你好 留底了直接在轉出未交增值稅反應就可以了。資產負債表以應交稅費負數表示就可以了。


鄒老師 解答
2017-11-03 13:29