
我們是免抵退企業 在今年8月份把別家公司出口看成是自己的錯開了發票,我在9月份調整 借:主營業務成本(負數) 貸:進項稅額轉出(負數) 但進項稅轉出期未有余額這正確嗎
答: 你好,此問題已經給予回復
我們是免抵退企業 在今年8月份把別家公司出口看成是自己的錯開了發票,我在9月份調整 借:主營業務成本(負數) 貸:進項稅額轉出(負數) 但進項稅轉出期未有余額這正確嗎
答: 請問你當時開的發票應該是普通發票,沒有稅額的吧? 現在你開局紅字發票,再做一一筆與當時相反的分錄。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
有個項目是簡易計稅的,有少量材料進項稅額轉出可以直接入主營業務成本嗎?直接做 借:主營業務成本 貸:進項稅額轉出 這樣可以嗎?
答: 你好,需要先計入原材料,領用了計入工程施工的,然后轉為成本

