
請教下,單位工資轉入代工戶,代工戶負責給職工發工資,第一個月轉入代工戶1000,代工戶發出去700,第二個月轉入700,代工戶發出去1000,但是賬做錯了,如下:第一個月:借:業務活動費用1000貸:應付職工薪酬1000借:應付職工薪酬1000貸:其他應收款-代工戶1000借:其他應收款-代工戶1000貸:零余額1000實際付出去700,300在代工戶躺著第二個月:借:業務活動費用1000貸:應付職工薪酬1000借:應付職工薪酬1000貸:其他應收款-代工戶1000借:其他應收款-代工戶1000貸:零余額1000實際只往代工戶轉賬700首月已結賬,如何調賬?
答: 同學,你好,請稍等,馬上解答。
老師我付工資時借應付職工薪酬 20000 其他應收款-活動經費3000 貸銀行存款23000 這個其他應收款是不是一直在賬上掛著的?
答: 你好同學 其它應收是掛上了,但是以后也可以收回時不沖銷了。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 借應付職工薪酬—非貨幣性福利 貸其他應收款 是什么憑證啊
答: 你好,用備用金買的福利費范圍內的用品

