請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

去年12月暫估成本并結轉,今年1月付款沒收到發票,5月發票回來了怎么做會計分錄
答: 去年12月暫估成本并結轉的會計分錄是: 借:成本賬戶 xxx 貸:應交稅費 xxx 應付賬款 xxx 今年1月未收到發票,需要在5月份時,沖銷上述會計分錄,重做以下分錄: 去年12月暫估成本并結轉的會計分錄: 借:應交稅費 xxx 應付賬款 xxx 貸:進項稅額 xxx 應付賬款 xxx 拓展知識:進項稅額是指企業銷售商品、提供勞務應納稅所得額,經申報繳納稅款后,形成的應稅所得減掉稅基扣除后形成的應納稅額。進項稅額可以申請稅收減免、稅收退還或抵扣,因此它具有一定的稅務優勢,是節稅的一大支柱。
去年12月暫估成本并結轉,今年1月付款沒收到發票,5月發票回來了怎么做會計分錄
答: 同學你好 什么時候匯算清繳的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,去年12月暫估入成本,今年2月收到發票并付款了,今年該怎么記賬
答: 可以在2月份結賬時將去年暫估入成本調整為實際入成本,且記賬方式應為借暫估入成本貸應付賬款。
去年暫估了成本,今年回來的票少,今年怎么沖暫估呀,暫估的多,實際的少,是12月做的暫估,我們是暫估的費用,然后12月暫估了10萬,實際1月回票只回了8萬,有2萬的差額,這個怎么做會計分錄呀
你好,去年暫估成本20000,今年5月發票才到18000元,做了沖銷去年暫估分錄,但去年多暫估結轉的2000元怎么處理,謝謝!

