
增值稅17年初余額10875.09元(16年是小規(guī)模納稅人),17年1月月申報扣款10874.47中間差額0.62元怎么調(diào)整賬目?
答: 你好,這個0.62為什么沒有扣除呢
我們16年末增值稅余額是10875.09,但是17年只扣了10874.47當(dāng)時還是小規(guī)模納稅人,差額0.62元我們公司現(xiàn)在準(zhǔn)備注銷呢,我改怎么調(diào)呢
答: 你好,你可以結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
不知道怎樣調(diào),16年12月所得稅申報的數(shù)據(jù)沒有錯,是16年的匯算清繳調(diào)整了招待費(fèi),16年的匯算清繳申報時間是17年4月,那我調(diào)整這個招待費(fèi)是要調(diào)整17年的嗎,回轉(zhuǎn)17年的利潤????
答: 招待費(fèi)的調(diào)增,是永久性的差異,不能全部在企業(yè)所得稅稅前列支
公司是小規(guī)模企業(yè),16年12月份的增值稅,在17年2月份才申報的,16年度的企業(yè)所得稅匯算清繳可以稅前扣除嗎,17年的第一季度的增值稅也包括16年12月份的稅嗎
小規(guī)模納稅人17年沒有建帳,18年開始建賬的,18年1月份繳納的增值稅銷項稅是17年第四季度的增值稅銷稅,怎么做分錄?
剛剛你給發(fā)的資產(chǎn)負(fù)債表中以17年3月份為例。期末余額是填17年3月份的最后金額,然后17年1-12月的年初余額一直都是填16年12月份的金額嗎?
小規(guī)模17年12月代加工收入5萬元(17年12月帳上已入收入)18年1月開票,收入可以調(diào)整到18年1月嗎?分錄怎么做?

