
老師我上月計提增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅3000貸應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅3000本月交稅了,借應(yīng)交未交增值稅3000,貸銀行3000,那計提時的轉(zhuǎn)出未交增值稅科目一直有余額,這個科目月末結(jié)轉(zhuǎn)到哪里,和哪個科目對沖
答: 一般是到年末再做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 這樣就沒有余額了。
是不是每個月都要計提增值稅?應(yīng)交增值稅-未交增值稅的對應(yīng)科目是應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
答: 轉(zhuǎn)出未交增值稅具體是什么意思?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借記\"應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)\"科目,貸記\"應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅\"科目。轉(zhuǎn)出未交增值稅如何沖平呢
答: 你好!這個按現(xiàn)在的制度,不結(jié)平的。


阡陌紅塵。 追問
2017-10-25 14:14
鄒老師 解答
2017-10-25 14:16
阡陌紅塵。 追問
2017-10-25 14:20
鄒老師 解答
2017-10-25 14:22
阡陌紅塵。 追問
2017-10-25 14:25
鄒老師 解答
2017-10-25 14:26