
老師您好,建筑裝修公司12月份做了原材料暫估,當月施工用了材料,然后采購發(fā)票是1月份的,請問12月份需要做材料領(lǐng)用嗎?12月的成本應(yīng)該怎么做?
答: 你好;? ? 12月可以做原材料暫估的;1月收到發(fā)票 ;? 附在12月憑證后面去 (如果發(fā)票金額和 暫估金額一致的話? ?)
老師,我購買的原材料暫估的是100,領(lǐng)用生產(chǎn)銷售了,這個月發(fā)票到了,原料是80,那么我就把原來原材料的暫估紅沖,在按照發(fā)票上的做購入,領(lǐng)用原材料的沖掉20,成品入庫沖掉20,結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本沖掉20對嗎,老師
答: 你好,如此寫是可以的哦
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
12月購入原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借:原材料113;貸:應(yīng)付賬款-暫估113。 12月領(lǐng)用原材料未收到發(fā)票暫估入賬:借生產(chǎn)成本-直接材料113,貸:原材料113;1月收到發(fā)票時: 如何入賬?
答: 紅沖12月份暫估再做一比分錄


丫頭 追問
2023-02-27 11:41
meizi老師 解答
2023-02-27 11:46