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送心意

齊惠老師

職稱會計師

2023-02-24 20:15

開錯發票稅率申報時,一般有兩種方法。 
(1)自行申報合計稅額: 
在未開具正確發票前,企業應根據實際收取的貨款金額自行申報有關稅款,并憑發票開具時間順延。 
(2)按正確稅額補繳: 
企業在發票作廢后,可根據正確稅額補繳稅款,以便按正確稅率申報繳納稅款。根據不同稅類及作廢發票情況,補繳稅款的計稅依據及稅率也是不同的。 
對于稽查部門對開具錯誤發票的案件,企業不僅要在規定時限內處理有關稅務申報,還要遵守有關稅務補繳和補報等法定流程,以確保稅收正確繳納。

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開錯發票稅率申報時,一般有兩種方法。 (1)自行申報合計稅額: 在未開具正確發票前,企業應根據實際收取的貨款金額自行申報有關稅款,并憑發票開具時間順延。 (2)按正確稅額補繳: 企業在發票作廢后,可根據正確稅額補繳稅款,以便按正確稅率申報繳納稅款。根據不同稅類及作廢發票情況,補繳稅款的計稅依據及稅率也是不同的。 對于稽查部門對開具錯誤發票的案件,企業不僅要在規定時限內處理有關稅務申報,還要遵守有關稅務補繳和補報等法定流程,以確保稅收正確繳納。
2023-02-24 20:15:39
因納稅人操作失誤,導致使用增值稅發/票管理新系統開出的發/票稅率(征收率)錯誤,數據已上傳且已跨月,導致無法正確申報。如何進行納稅申報?對開錯的發/票如何處理? 操作:1、納稅人報告稅務機關,按錯開的發/票稅率(或征收率)和稅額進行申報;2、次月開具紅字發/票,再開具藍字發/票;3、如形成多繳稅款,納稅人可以申請退稅,也可以留待后期抵頂應納稅額。?
2017-06-04 21:13:58
你好,你看一下按照錯誤的能申報嗎?先按照錯誤的來申報,下一個月調整。
2022-07-07 15:44:01
勞務*人工費 然后再開上配件的
2022-12-13 16:27:39
增值稅免稅企業開具增值稅普通發票時誤將稅率開為17%,發票產生稅額,但本月抄稅后才發現,已不能作廢,增值稅將如何申報?發票如何處理?能否按免稅申報,發票下月紅字沖回?.
2017-07-02 18:24:48
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