
差額納稅時,銷售額出現“負數”,納稅申報表怎么填
答: 您好,增值稅納稅申報表,銷售額不能填寫負數的,只能填寫0。
3月銷售額出現負數 納稅申報表咋填寫
答: 如果存在銷售收入是負數的情況,填報增值稅納稅申報表附表(一)時,首先在對應稅率的專用發票銷售額 中填寫負數 (如果銷項負數發票為普票,填寫在開具其他發票銷售額里) ,然后在未開具發票銷售額里填寫相應金額的正數,使得該行銷售額合計數為0。這時增值稅納稅申報表附表(一)可以正常保存。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
在申報增值稅納稅申報時,填實際銷售額后跳出的納稅額和金稅盤金額差一分錢,申報表調整不了,怎么處理呢
答: 你好,接著銷售額右邊跳出的銷項(應納)稅額是可以手動修改的呀

