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我公司應(yīng)購買了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)稅務(wù)局讓我們補(bǔ)交了稅款,增值稅及所得稅、以及滯納金!請問這個分錄應(yīng)該怎么做
稅務(wù)稽查,一、補(bǔ)交了17年增值稅30萬,和滯納金2萬,這個分錄怎么做?二、增值稅補(bǔ)交了30萬,那我的收入不是應(yīng)該減少30萬嗎?我所得稅又怎么處理?本來就虧損的,
發(fā)現(xiàn)今年銷售14噸貨物沒有交增值稅。稅務(wù)局查出來了讓補(bǔ)交的增值稅和滯納金。該怎么做會計(jì)分錄
公司被稅務(wù)稽查,稽查補(bǔ)交了2022年的增值稅5萬元,所得稅3000元,個人所得稅10萬元。應(yīng)該怎么做分錄呢?

