
自己掏錢預(yù)付了100元的電話費(fèi),然后等到發(fā)票出來,銀行轉(zhuǎn)賬。那這個會計分錄是不是存的時候預(yù)付賬款100 其他應(yīng)付款100.取得發(fā)票報銷的時候,預(yù)付100 銀行存款100?
答: 借:預(yù)付賬款100貸:銀行存款100,報銷:借:管理費(fèi)用100貸:預(yù)付賬款100
19年暫估費(fèi)用26萬,掛其他應(yīng)付款 暫估 2020年取得發(fā)票回來,請問會計分錄如何沖紅入賬
答: 有差額嗎,沒有就做貸其他應(yīng)付款 暫估 負(fù)數(shù),貸其他應(yīng)付款 供應(yīng)商
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銀行基本戶存的一萬元,會計分錄是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款嗎
答: 你好,是誰存入基本戶的款項呢??


憂傷的小螞蟻 追問
2017-10-04 15:30
憂傷的小螞蟻 追問
2017-10-04 15:32
袁老師 解答
2017-10-04 15:56
憂傷的小螞蟻 追問
2017-10-05 09:19
袁老師 解答
2017-10-05 09:48