
請問攤銷的費(fèi)用怎么出現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款欄里?我記分錄是借:預(yù)付賬款 8596.46,貸:銀行存款8596.46 ,然后本期攤銷,借:管理費(fèi)用716.37 ,貸:預(yù)付賬款 716.37 ,請問是哪路出了問題?
答: 攤銷費(fèi)用這個(gè)正常不會出現(xiàn)在應(yīng)付典籍款分錄中, 因?yàn)樽龅氖穷A(yù)付賬款,直接攤銷的
我這個(gè)月剛成立公司投資和進(jìn)來一百萬,預(yù)付款35萬,管理費(fèi)用300那我資產(chǎn)負(fù)債表里,只有預(yù)付款,銀行存款,跟流動(dòng)資產(chǎn)管理費(fèi)用,負(fù)債和所有者權(quán)益是0?我要如何計(jì)算。
答: 你不做賬嗎?還是手工帳
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 之前會計(jì)把這筆分錄做錯(cuò)了 把管理費(fèi)用房租費(fèi) 做成了應(yīng)付賬款 導(dǎo)致我家應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù)。我把原來的分錄沖紅了 然后重新做了一個(gè)借管理費(fèi)用 貸銀行存款 導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平了 差了1200
答: 這個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)損益,你結(jié)轉(zhuǎn)損益么

