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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2017-09-23 14:59

是小規模納稅人,不可以抵扣,這是購買材料的

Z初九 追問

2017-09-23 16:16

那我們老板把錢給付了,是不是說明虛開發票?那我還能不能做賬?

Z初九 追問

2017-09-23 16:32

不是不要交錢,為什么我老板要交錢

方亮老師 解答

2017-09-23 13:33

支付的款項是130元還是136.06元?

Z初九 追問

2017-09-23 14:26

支付的款項是130元,可是開回來的票還有稅額,6.06,我就不明白了

方亮老師 解答

2017-09-23 14:38

您把發票完整的給老師傳過來。

方亮老師 解答

2017-09-23 15:25

1、支付款項: 
借:原材料    130 
貸:庫存現金  130 
2、收到發票首先沖銷暫估的金額: 
借:庫存現金   130 
貸:原材料   130 
3、根據發票編制如下分錄: 
借:原材料    130 
貸:庫存現金  130 
4、 6.06是收款方發票時繳納的稅款,與你們單位無關。

Z初九 追問

2017-09-23 15:33

@亮老師:所以我不用計入對嗎?

方亮老師 解答

2017-09-23 15:40

不用計入。

Z初九 追問

2017-09-23 16:00

@亮老師:那這錢需要我們單位交嗎?

方亮老師 解答

2017-09-23 16:07

不需要你們單位支付。

方亮老師 解答

2017-09-23 16:26

6.06元如果已經支付只能入進內帳。不屬于虛開發票。

方亮老師 解答

2017-09-23 16:34

按照稅法規定這筆稅款是收款方負擔,如果是你們單位負擔,說明這是雙方協商的結果。

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相關問題討論
支付的款項是130元還是136.06元?
2017-09-23 13:33:14
那就是第一筆憑證做成應付賬款處理
2017-09-23 12:26:23
預收開了發票?紅沖左開發票的相反分錄就可以
2019-02-22 17:43:07
預付費用的時候 借;預付賬款 貸;銀行存款 取得發票 借:管理等費用,應交稅費-應交增值稅(進),貸:預付賬款
2018-11-21 15:30:35
沒有付款那就做借固定資產 應交稅費 進項稅額 貸其他應付款,購置稅也是做固定資產
2019-08-19 11:50:16
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