
公司有一張憑證去年12月做現金收入(含10幾家企業),其中有一家沒收到現金,誤做了,本應掛應收賬款,這個月收到銀行存款,如何沖減12月憑證,分錄怎么做!
答: 借;應收賬款 貸;庫存現金 然后做分錄 借;銀行存款 貸;應收賬款
老師,在12月份的時候收到一張發票,款沒付,本來應做應付賬款的,但做成了借:生產成本 貸:現金;在2020年1月份用銀行存付了這筆款,我怎么沖12月份的憑證,具體分錄怎么寫
答: 你好 這個業務實際是12月應該發生的嗎 ?》 本來也是要計入成本的嘛
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
9月份有筆憑證做錯了如下:往來款,借:銀行存款 72000貸:預收賬款-A公司 7200011月份發現以上憑證有誤,做了如下調整:沖9月第008號憑證:借:預收賬款-A公司 72000貸:其他應付款-A公司 72000請問以上沖銷憑證有誤嗎?19年1月份發現11月份有筆累計折舊借方金額錯誤請問這個月如何做調整?紅字沖銷?如何沖銷?
答: 是應該做到其他應付款做到銀行存款去了是嗎

