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小月
于2020-03-02 16:18 發布 ??783次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-03-02 16:19
你好 這個業務實際是12月應該發生的嗎 ?》 本來也是要計入成本的嘛
小月 追問
2020-03-02 16:21
是12月份發生的,因為沒付,但做成付了,1月份才實際付了
2020-03-02 16:22
本來貸方是應付賬款,做成貸方現金
2020-03-02 16:23
主要是跨年不會弄
meizi老師 解答
2020-03-02 16:26
你好 那你直接調整過來就行了。 借庫存現金 貸應付賬款 借應付賬款貸銀行存款
2020-03-02 17:21
跨年了,不用調整其它的了嗎
2020-03-02 17:22
如以前年度調整、未分配利潤
2020-03-02 17:24
你好 不用 這個不涉及損益
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老師,在12月份的時候收到一張發票,款沒付,本來應做應付賬款的,但做成了借:生產成本 貸:現金;在2020年1月份用銀行存付了這筆款,我怎么沖12月份的憑證,具體分錄怎么寫
答: 你好 這個業務實際是12月應該發生的嗎 ?》 本來也是要計入成本的嘛
借:生產成本,貸:應付賬款,這個分錄對嗎,感覺怪怪的
答: 你好,這個分錄不對。分錄應該是 借:庫存商品/原材料 貸:應付賬款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
對方給械租賃公司開的票吊裝費,運費,能直接借:生產成本,貸:應付賬款嗎?
答: 你好,可以的。
上次計提工資時的分錄是:借:生產成本——工人工資 貸:應付賬款;次月發放時:借:應付賬款,貸:生產成本——工人工資 (這樣做分錄是否對?
討論
請教一下老師,暫估成本從來沒有做過分錄,上月收到一批材料,無發票,做的賬是,借:生產成本-暫估材料,借:應付賬款,月末結轉成本是,借:主營業務成本,貸:生產成本-暫估材料,這是對的嗎?還是應該,借:生產成本-材料,貸:應付賬款——暫估應付賬款結轉成本記的是,借:主營業務成本,貸:生產成本——材料,哪個對啊?
7月借 生產成本 電費 貸 應付賬款 電業局 下月發票拿回來認證后 怎么做賬
請問委外加工的加工費可以直接計入生產成本嗎?分錄直接做 借:生產成本 貸:應付賬款嗎?
我有一張2020年成本發票需要充抵2019年成本,這筆分錄如何做,我現在先借方沖成本,稅金,貸方沖應付賬款,下一步如何做,謝謝
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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小月 追問
2020-03-02 16:21
小月 追問
2020-03-02 16:22
小月 追問
2020-03-02 16:23
meizi老師 解答
2020-03-02 16:26
小月 追問
2020-03-02 17:21
小月 追問
2020-03-02 17:22
meizi老師 解答
2020-03-02 17:24