
老師 我在月初 暫估了一筆原材料,而且已經(jīng)全部領(lǐng)用。下個月發(fā)票到了,發(fā)現(xiàn)成本結(jié)轉(zhuǎn)少了,我應(yīng)該怎么做賬
答: 你好,下個月發(fā)票到了,發(fā)現(xiàn)成本結(jié)轉(zhuǎn)少了,需要補做成本的結(jié)轉(zhuǎn)
我提問:老師2個問題:第一.6月我暫估入庫做賬原材料是145/套入賬的,9月發(fā)票來了是136/套,我多估了一些,怎么處理,沖回有負數(shù). 第二.是手柄40套下單入庫都有,發(fā)票上沒有,說是送的,我6月也暫估入庫了,沖回賬上也是負數(shù),這些怎么做? 暫估掛賬的也結(jié)轉(zhuǎn)了成本 ,票已到的也結(jié)轉(zhuǎn)了成本 ,但票面額比暫估的低,這怎么沖回入賬成本
答: 你好,按收到的發(fā)票按原科目紅沖,再做正確的就可以,
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
食材配送公司購入原材料貨到并且款項已支付,發(fā)票未到,怎么做賬?不確定發(fā)票什么時候能到,月底如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?
答: 在會計準則中,要求暫估入賬,即按照往期或者市場價格入賬。 等到發(fā)票到了,再把差額進行調(diào)整 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本是按照暫估入賬的價格,除非發(fā)票已到 親,滿意請給五星好評哦 b( ̄▽ ̄)d

