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愛是你我
于2017-09-15 11:51 發布 ??1136次瀏覽
陳靜老師
職稱: ,中級會計師
2017-09-15 12:21
你好!是正確的,希望你能理解!
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收到發票未付款,借:原材料 應交稅費 貸:應付賬款對嗎
答: 你好!是正確的,希望你能理解!
購買原材料,支付款項收到貨物,沒有發票。 借 應付賬款 貸 銀行存款 收到發票 借 原材料 應交稅費 (進項稅額) 貸應付賬款 對嗎
答: 你好,可以這么做的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我想問一下,購買原材料,當月發票未到,我可以先作:借:原材料 貸:應付賬款,收到發票的時候,借:應交稅費—應交增值稅(進)貸:應付賬款
答: 發票未到 只能暫估 應付賬款-暫估 發票到了 然后調整應付賬款和稅金
請問,購買材料,貨到款已經付了,票未到要怎么做賬?借原材料貸銀行存款,收到發票再做,借應交稅費(應交增值稅-進項稅額)貸原材料,這樣做對嗎?
討論
老師預先付款,貨到了,票沒有到,分錄做暫估嗎?借:原材料。貸:應付賬款? 月底或者下月收到發票了,做沖回暫估借應付借:原材料。貸:應付賬款。 借:原材料。應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款。 是這樣做的嗎?
原材料暫估:借 原材料貸 應付賬款_暫估入庫 收到發票:借 原材料貸 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 應付賬款 沖暫估:借 原材料貸 應付賬款_暫估入庫原賬是這樣做的,現收到紅字發票的賬務如何處理(原發票已認證)?
原材料暫估:借 原材料貸 應付賬款_暫估入庫 收到發票:借 原材料貸 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 應付賬款 沖暫估:借 原材料貸 應付賬款_暫估入庫收到紅票賬務處理?是否要做進項轉出?
每月購進原材料時,發票未到,暫估入庫,假設原材料11700,暫估的時候做分錄,借:原材料11700,貸:應付賬款11700,對嗎?下月發票到了之后沖暫估借:原材料-11700 貸:應付賬款-11700,然后再借:原材料10000 應交稅金1700 貸應付賬11700對嗎
陳靜老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師
★ 4.97 解題: 12501 個
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