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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-09-14 19:30

您好,退回來產品時,借;主營業務成本,負數 ,貸;庫存商品,負數。退還客戶貨款時,借;應收賬款等科目,貸;現金或者銀行存款。

VIVIFan 追問

2017-09-15 11:02

老師,不是主營業務收入減少嗎?我是月底做一筆收入的,這樣我成本出庫也做一筆的,這樣可以這么做嗎?

VIVIFan 追問

2017-09-15 11:04

還有,老師我收到客戶退回來的產品,里面少了一些配件,我們跟客戶收取的配件費要怎么做分錄?

王雁鳴老師 解答

2017-09-15 11:15

您好,如果沒有開紅字發票的話,收入還不能減少的,最好同時開了紅字發票,再借;應收賬款,負數,貸;主營業務收入,負數 ,應交稅費-應交增值稅,負數。對的,是這樣做的。

VIVIFan 追問

2017-09-15 11:26

@王雁鳴老師:老師,沒開票的情況下是怎么做分錄的呢?

王雁鳴老師 解答

2017-09-15 11:41

您好,沒開發票的情況下,收入可以先不做分錄。

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相關問題討論
您好,退回來產品時,借;主營業務成本,負數 ,貸;庫存商品,負數。退還客戶貨款時,借;應收賬款等科目,貸;現金或者銀行存款。
2017-09-14 19:30:11
你開紅字發票么,你退款 那就做借應收賬款 貸銀行,開紅字還需要做借應收 負數 貸主營業務收入 負數 應交稅費應交增值稅 負數
2019-11-04 09:31:57
同學,你好 借:庫存商品 貸:銀行存款
2021-12-14 14:26:24
您好!借:銀行存款 貸:應收賬款9000
2016-05-30 20:17:55
你好!可以抵扣往來,但是要寫調賬協議上方簽字蓋章,發票要開全額的
2018-08-29 09:57:10
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