
如果因產(chǎn)品問題后期發(fā)生銷售折讓怎么做分錄,如上個月收貨款2000,這個月因產(chǎn)品問題退給客戶300
答: 你開紅字發(fā)票么,你退款 那就做借應收賬款 貸銀行,開紅字還需要做借應收 負數(shù) 貸主營業(yè)務收入 負數(shù) 應交稅費應交增值稅 負數(shù)
老師,我們?nèi)ツ杲o一批貨別人代銷,他1月份把貨款打給我們備注11月貨款,我那時候是掛的發(fā)出產(chǎn)品,收到這個錢怎么做分錄啊?
答: 你好 !(1)發(fā)出商品時: 借:委托代銷商品 貸:庫存商品 (2)收到代銷清單時: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本 貸:委托代銷商品 借:銷售費用 貸:應收賬款 (3)收到支付的貸款時: 借:銀行存款 貸:應收賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
會計分錄:銷售預收貨款的產(chǎn)品一批12000元,沖銷原預收貨款50000元,同時收到不足部分的貨款并存入銀行。
答: 借預收賬款12000 貸主營業(yè)務收入, 應交稅費 多收了


白活阿德 追問
2019-11-04 09:35
maize老師 解答
2019-11-04 09:37