老師你好,24年底的時候,暫估了30萬的材料票,一直未 問
借:應付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配利潤 答
4月再建工程轉入固定資產后5月開始折舊,7月初需要 問
若是自有房產,需要申報房產稅 答
老師您好 公司是銷售醫療設備 想問下預算管理要 問
你好,你是做什么預算?先要明確這點,你是預算什么 答
老師,我們公司之前購買的一些東西,對方開了幾張發 問
您好,按新開的發票進行賬務處理就行,多買的東西退回 答
老師請問小規模公司5月15收到檢測費1650,同日開發 問
是的,同日開發票,直接計入收入 答

我是購貨方在7月的時候對方給我開具了張6月已經抵扣的紅字發票,報稅時進項轉出時沒轉出成功,但是增值稅已經扣款,我在9月進項轉出成功,我是因為在8月申報時對方紅字發票開錯了未能做進項轉出,但是稅款已經繳納,故導致多交,于是對方重新開具紅字發,于是我在9月申報時進項轉出成功,但是仍然要繳納轉出金額的稅款,該如何進項賬務處理
答: 紅票沖減銷項即可
小規模公司收到增值稅紅字發票退稅賬務處理。紅字發票賬務處理已做。
答: 同學你好 紅字發票的處理是如何做的;
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,銷售方和購貨方都做了賬務處理,發現發票開錯了,怎么辦?購貨方原來的錯誤發票需要退回嗎?紅字信息表什么情況下開?
答: 您好 請問購買方已經認證抵扣了么

