- 送心意
李老師
職稱: 中級會計師
相關問題討論

您好! 如果是本月開錯的,直接點作廢,重新開一張正確的就可以了。
如果是上月開錯的,已經跨月了的話,開一張相同金額的負數發票,再開一張正確的發票。
2015-10-12 12:32:03

第一步
銷貨方或購貨方在增值稅開票系統升級版中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》(簡稱信息表)?! ?
《信息表》具體由誰在開票系統中上傳開具呢?這個要分情況討論的。
專用發票尚未交付購買方或者購買方拒收的,或購買方未用于申報抵扣并退回發票聯及抵扣聯的,銷售方在增值稅發票系統升級版中填開并上傳《信息表》。
專用發票已交付購買方,且購買方已認證抵扣或未認證無法退回發票的,購買方可在增值稅發票系統升級版中填開并上傳《信息表》。
第二步
系統自動校驗通過后,生成帶有“紅字發票信息表編號”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統中。
第三步
銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字專用發票,在增值稅發票系統升級版中以銷項負數開具。紅字專用發票應與《信息表》一一對應。
2018-06-19 09:13:29

你好!不會退回一般是留底下月
2016-05-31 14:34:06

不需要給對方的,自己留著就行。
2019-12-30 17:15:19

你好,是的要先填 寫紅字發票信息表,然后開紅字發票
2019-05-08 17:19:53
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息