
公司在外面訂產品給客戶,先收到客戶的貨款借其他應付款貸銀行存款,外面做好產品直接發給客戶我這邊的分錄是借其他應付款貸其他業務收入,公司還末付款給外面,這個賬務處理怎么做?
答: 你好 沒付款的話 掛應付賬款
10月收的加盟商1萬意向金,開了收據,已入賬,(借銀行存款:1萬;貸:其他應付款1萬)11月收回原意向金收據,意向金轉加盟費(加盟費3萬),11月實際收款2萬,重新開具收據,金額3萬,11月賬務處理:借其他應付款1萬,其他業務收入1萬,借銀行存款2萬,其他應付款2萬,這樣處理對嗎
答: 11月收到的2萬也需要確認收入
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,關于代收代付業務,收到下游款時,借:銀行存款 貸:其他應付款。支付上游款,借:其他應收款 貸:銀行存款,每月月末按其他應收款和其他應付款,結合實際情況結轉差額入其他業務收入,借:其他業務收入 借:其他應付款 貸:其他應收款,請問賬務處理正確嗎?
答: 因為沒有發票,所以增值稅是直接按照期末結轉至其他業務收入的科目金額進行未開票收入申報嗎?那這個其他業務收入余額是含稅還是未稅呢?

