老師,請問其他應收或其他應付是負數,怎么調整 問
不需要做賬調整,只是做報表的時候負數的余額調整到對方科目反應 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

公司出租房屋收取水電費,開具的專用發票,沖管理費用分錄怎么做,
答: 你好,開具了發票應當確認為收入的
本公司是一個電表兩家公司用,電費單戶名是本單位,本單位去繳費開的增票然后再向另一公司收取他們的電費,收到的電費直接沖管理費用-水電費了,那稅那部分本單位就多抵扣了,另一家單位是過后再給我們現金,那電費的進項要沖回,可是發票驗證的時候不是和賬上的不一樣了嗎?這該怎么處理
答: 本公司是一個月一個月的進項抵扣的,另一家公司是一年一交的,那我當月的進項不夠沖,怎么辦
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,水電費2018年-2019年2月份已取得收據入賬管理費用,3月份又取得了之前的發票,比之前收據入賬金額多,該怎么處理?
答: 你好 沒夸年的話做一筆調整分錄處理掉 跨年的話可以簡單處理下直接做費用和未分配利潤


鄒老師 解答
2017-09-08 15:06
鄒老師 解答
2017-09-08 15:14