
2018年12月入暫估成本是52000元,但2O19年1月收到發票是90000元,如何欣會計分錄
答: 12月底:借庫存商品52000 貸應付賬款-暫估52000 1月初:把12月底那筆分錄沖紅 收到票:借庫存商品9000 貸應付賬款-客戶名90000
上月因為成本票未到,我暫估了150000的成本,這個月發票已經到了120000,我需要回沖。會計分錄該怎么做呢,貨運代理行業
答: 你好!你這跨年了。你暫估的時候怎么做的分錄?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我暫估了租金成本,現在發票回來怎么做會計分錄
答: 紅沖原來的暫估分錄,然后按發票金額重新登記。


Cinderella 追問
2017-09-07 11:14
鄒老師 解答
2017-09-07 11:16