2024年銷售收入11,653,105.14,業務招待費7702.2,那 問
同學,你好 業務招待費,賬載金額7702.2,稅收金額4621.32 答
老師,請問一下,我們公司是另外一個公司的股東,我們 問
你好需要開具發票的這個投資 答
老師你好!有“納稅人財務、會計制度或納稅人財務 問
你好,學堂沒有這個了。 現在電子稅務局上面不是自己輸入這些信息就可以了嗎? 答
老師2024年1月取得2023年第四季度的股金分紅,可以 問
同學,你好 23年計提了嗎? 答
老師 對方客戶市建筑工程公司 他們沒有勞務資質 問
對方承接的是勞務就可以開勞務發票 答

上個月我和別的進項一起入了400元,那這個月要先紅沖掉那400元,再做筆200元的進項分錄?可是怎么總覺得這樣不對啊
答: 您好,具體是什么業務呢?
假如把這個月的200塊進項入到上個月了,要再怎么沖回來呢 之前問的是這個問題,現在是補充提問的問題,明白了嗎,明白了請問答,如果上個月和別的進項一起入了400元,那這個月要先紅沖掉那400元,再做筆200元的進項分錄?可是怎么總覺得這樣不對啊
答: 你好,可以沖銷之前錯誤的,然后做一筆正確的 或者就做一筆綜合調整分錄 是沖銷上個月200的進項,然后計入到應當計入的月份
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問老師 這是一筆調賬的分錄 但是發現又錯了 那個200是專票 要把進項稅做出來 這筆賬應如何紅沖呢
答: 你好,先把上面這筆沖掉用正數做平,然后寫正確分錄

