
收到掛靠老板交來1萬塊錢交易服務費的現金,然后出納把1萬塊存到對公賬號,然后我們對公轉出去這筆1萬塊的交易服務費?分錄:借:庫存現金 10000 貸:其他應付款 10000存入對公 借:銀行存款 10000 貸:庫存現金10000 然后再轉錢出去 怎么做分錄啊?
答: 借:其他應付款 貸:銀行存款
我是工程施工單位,掛靠別人公司接工程,工程款進別人公司公賬,稅金掛靠公司給的,扣除稅金后打回我老板私賬,這筆入我老板私戶我怎么做分錄,怎么入賬。因為我這邊公賬都沒收入,都是一直用老板私戶做其他應付款支出的。也就是沒有銀行存款和庫存現金的。
答: 你這種方式相當于單獨給老板作為一個會計主題來進行核算。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,您好!請問公司要注銷,但是調完賬之后還有14萬的其他應付款,庫存現金和銀行存款都沒余額了怕,這種應該怎么辦。
答: 你好,你需要把其他應付款調整到營業外收入,使得其他應付款期末余額為0


村姑 追問
2017-09-06 09:48
方亮老師 解答
2017-09-06 09:56
村姑 追問
2017-09-06 10:03
方亮老師 解答
2017-09-06 10:07