
當(dāng)月收到供應(yīng)商發(fā)票,而且已認(rèn)證,分錄:借庫存商品借進項稅貸應(yīng)付賬款。然后月底的時候發(fā)現(xiàn)對方將比發(fā)票作廢了。要如何操作?
答: 你好,那你將此張發(fā)票紅字沖銷掉,或直接作廢該張憑證。申報時做進項稅額轉(zhuǎn)出
供應(yīng)商發(fā)票單價開少了,可以在后面開票時補嗎?還是必須作廢重開
答: 最好是作廢重新開比較好,你這個到時候做賬那個單價是需要按發(fā)票做的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,庫存商品不要做暫估嗎?等月結(jié)時,供應(yīng)商提供發(fā)票后怎么做
答: 需要暫估 借;庫存商品 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
老師你好,給供應(yīng)商開承兌,供應(yīng)商把發(fā)票開進來,銀行打完承兌后,可以再把發(fā)票作廢么
上個月供應(yīng)商發(fā)票沒有到,做了借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
用預(yù)付現(xiàn)金買汽車配件,發(fā)票未到,如何做分錄?借:預(yù)付賬款-供應(yīng)商貸:庫存現(xiàn)金借:庫存商品-估價入庫貸:預(yù)付賬款-供應(yīng)商
上月暫估應(yīng)付供應(yīng)商貨款借庫存商品 貸預(yù)付賬款(供應(yīng)商) 這月支付了貨款發(fā)票沒到 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 還要做什么分錄嗎?


澹澹 追問
2017-09-06 08:30
吳月柳 解答
2017-09-06 08:04
吳月柳 解答
2017-09-06 10:05