小規(guī)模沒有稅控盤也沒有開發(fā)票是不是不用抄稅,季度申報(bào)的時(shí)候0申報(bào)就可以了吧
阿花
于2017-09-04 14:46 發(fā)布 ??2769次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
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你好,沒有稅控盤是無法抄稅的
2017-09-04 14:47:14

你好,小規(guī)模增值稅零申報(bào),稅控盤一個(gè)季都沒開發(fā)票,需要做抄稅,納稅申報(bào)處理的?
2021-07-12 21:33:29

你好,這個(gè)月先按照開票金額申報(bào),下月可以發(fā)票沖紅的
2019-04-05 16:53:08

二、小規(guī)模納稅人
1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》:
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”,填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。
2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表:
第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”;當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2019-10-18 11:44:42

您好,您需要修改納稅申報(bào)表,納稅申報(bào)表的金額需要和防偽稅控開票金額一致,才能夠通過申報(bào)比對。
為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快
2019-04-01 16:16:49
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