
物業公司搬家用工19800元,已開發票,需支付工人18000,這個分錄怎么做
答: 1、本公司工人: 2、外請工人要開勞務費發票 借:管理費用-勞務費 貸:銀行存款或庫存現金 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款或庫存現金
你好老師,我想問一下物業公司收到業主物業費怎么計分錄,物業公司只開收據不開發票
答: 你好,借銀行存款,貸主營業務收入,應交稅費--應交增值稅,
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我公司名下有個分公司物業公司,給公司名下的另一個分公司開物業費發票,實際上不是真實業務,只是給對方開發票,緩解他們進項,這樣的話對方要不要給我打款在賬上轉一下?然后我再還給他,還是掛著欠款
答: 你好 你們開票就是真實業務才行的。 這樣虛開發票有風險的。 你們要三流一致 才行


憂傷的小螞蟻 追問
2017-09-04 10:54
歐老師 解答
2017-09-04 11:22
憂傷的小螞蟻 追問
2017-09-04 11:36
歐老師 解答
2017-09-04 12:06