
老師2個問題:第一.6月我暫估入庫做賬原材料是145/套入賬的,9月發(fā)票來了是136/套,我多估了一些,怎么處理,沖回有負數(shù). 第二.是手柄40套下單入庫都有,發(fā)票上沒有,說是送的,我6月也暫估入庫了,沖回賬上也是負數(shù),這些怎么做?
答: 發(fā)票上沒有的繼續(xù)掛著暫估,你沖掉發(fā)票上有的就可以了。
1: 上個月收到的發(fā)票對方多開了900 這個月做賬的時候直接把原材料少入900 2:對方公司這個月在我實際購買的價款里面又少開了1900 這樣做賬 欠來欠去的好麻煩 有沒有好一點的辦法登記入賬呢?
答: 可以這樣操作,上月多開900元,本月少開900元,這樣就與采購數(shù)據(jù)平了。那你就補開1900元的發(fā)票,將賬處理平
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師我們公司原材料入庫都沒發(fā)票只有付款后才有發(fā)票,有的是一個月結(jié)一次帳有的好久才接這個怎么做賬
答: 同學(xué),你好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款

