
1: 上個月收到的發(fā)票對方多開了900 這個月做賬的時候直接把原材料少入900 2:對方公司這個月在我實際購買的價款里面又少開了1900 這樣做賬 欠來欠去的好麻煩 有沒有好一點的辦法登記入賬呢?
答: 可以這樣操作,上月多開900元,本月少開900元,這樣就與采購數(shù)據(jù)平了。那你就補開1900元的發(fā)票,將賬處理平
老師2個問題:第一.6月我暫估入庫做賬原材料是145/套入賬的,9月發(fā)票來了是136/套,我多估了一些,怎么處理,沖回有負數(shù). 第二.是手柄40套下單入庫都有,發(fā)票上沒有,說是送的,我6月也暫估入庫了,沖回賬上也是負數(shù),這些怎么做?
答: 發(fā)票上沒有的繼續(xù)掛著暫估,你沖掉發(fā)票上有的就可以了。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,原材料入庫了,發(fā)票要下月才開來,貨款沒有支付,怎么做賬?
答: 你好 借 原材料-暫估 貸 應付賬款 -暫估


魏魏 追問
2016-10-11 16:06
吳月柳 解答
2016-10-11 16:01
吳月柳 解答
2016-10-11 16:04
吳月柳 解答
2016-10-11 16:12