請問老師如果4月資產(chǎn)負債表顯示未分配利潤25000, 問
你好,只能說風(fēng)險還是有的。但是風(fēng)險不大。你正常申報三萬的工資的話風(fēng)險不大 答
老師,銷售費用里有一個倉儲費用,是通過公司公戶支 問
你好,匯算的時候調(diào)整 答
個稅系統(tǒng)更正2024年的申報后為什么會產(chǎn)生稅款 問
您好,有可能是哪個員工的收入大于5000了 答
老師請教下,現(xiàn)在在做2024年度企業(yè)所得稅年報,年度 問
是的,就是那樣處理就行 答
其他公司發(fā)勞務(wù)費的發(fā)票給我們,如何做賬? 問
你好,你們借管理費用-服務(wù)費等,貸應(yīng)付賬款。 答

16年的一筆進項,現(xiàn)在稅局專管員通知轉(zhuǎn)出,說對方企業(yè)走逃了進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做賬務(wù)處理呢?
答: 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
進項稅額已經(jīng)抵扣了,稅務(wù)局通知對方公司走逃了,這筆進項稅額要轉(zhuǎn)出,怎么做會計分錄,怎么報稅。進項稅額轉(zhuǎn)出直接填寫嗎?
答: 你好 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我18年的進項發(fā)票,對方企業(yè)走逃了,稅務(wù)局讓把進項稅額轉(zhuǎn)出了,分錄應(yīng)該怎樣做
答: 是費用類發(fā)票還是材料類發(fā)票?
老師,我想請教一下,我們企業(yè)在16接受了走逃企業(yè)的運輸發(fā)票,現(xiàn)在要做進項稅金轉(zhuǎn)出,賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理
老師,19年度有一筆以前年度的進項稅轉(zhuǎn)出,對方系走逃企業(yè)稅務(wù)局要求轉(zhuǎn)出,這個年報要調(diào)?
老師,稅管員說我的上流企業(yè)走逃(當(dāng)初進項抵扣的要轉(zhuǎn)出)現(xiàn)在也已經(jīng)轉(zhuǎn)出了,那我要怎么處理,來證明這是真是業(yè)務(wù)
以前年度進項稅額轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理2013年已抵扣的進項,稅務(wù)局通知在2018年做進項轉(zhuǎn)出

