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紫羅蘭
于2021-06-03 09:48 發布 ??646次瀏覽
王老師1
職稱: 會計從業資格
2021-06-03 09:49
您好,這是首次購車發生的保險費和車船稅嗎?
紫羅蘭 追問
2021-06-03 09:59
不是首次購買的
王老師1 解答
2021-06-03 10:00
您好,那保險費入管理費用,車船稅入稅金及附加
2021-06-03 10:02
那這個車船稅我們公司要申報嗎?這個應該是報銷公司代扣代繳的吧!
2021-06-03 10:06
車船稅保險公司代收代繳了,你們不用申報的
2021-06-03 10:11
那我為啥還要入稅金及附加科目,我剛才翻看原來的財務做賬,就是直接入管理費用的。
2021-06-03 10:13
因為這個稅金是你來承擔的,你實際就要給保險公司這筆車船稅,這個實質就是稅金及附加呀
2021-06-03 10:17
好的,謝謝老師!
2021-06-03 10:23
不客氣的,祝學習愉快
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收到管理費用專票,借管理費用,應交稅費~進項貸銀行存款?
答: 是這樣做會計分錄的
管理費用的進項稅,入賬時做借管理費用-辦公費,應交稅費-待抵扣進項稅額,貸銀行存款行嗎
答: 你好,是取得專用發票,暫時沒有認證抵扣?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
稅控盤。借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費 貸:管理費用 和 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費 借:管理費用(紅字)有什么區別
答: 兩種做法都可以的,一個是貸方有發生額,一個貸方沒有發生額
做錯了個憑證“借管理費用 貸銀行存款” 正確的憑證應該是“借管理費用 借應交稅費-進項稅 貸銀行存款”可以這樣改回來嗎:摘要補xx號憑證 借應交稅費 貸管理費用
討論
我單位想把之前的進項稅做轉出,請問如下操作是否正確:借:管理費用 100 貸:銀行存款 100借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 13.79 貸:應交稅費-應交稅費-進項稅額轉出 13.79我個人理解應該是:1、先將之前的費用憑證沖回:借:管理費用 -100 貸:銀行存款 -1002、借:管理費用 86.21 進項稅 13.79 貸:銀行存款 1003、借:管理費用 13.79 貸:進項稅轉出 13.79請幫忙確認,哪種方法最合理,謝謝!
3c認證費開了增值稅專票,做賬可以下管理費用?借管理費用,應交稅費…應交增值稅(進項稅,貸銀行存款)
請問這個分錄做對嗎?借:管理費用 3838.4 借:應交稅費進項稅 208.71貸:銀行存款 4047.13
比方說我本月發生了一筆業務,且進項稅是需要轉出的,收到發票時,借:管理費用 200, 借:應交稅費-待認證進項稅 10 ,貸:銀行存款 210 ,接下來我怎么結轉、認證、轉出,這些分錄該怎么做?
王老師1 | 官方答疑老師
職稱:會計從業資格
★ 5.00 解題: 9989 個
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紫羅蘭 追問
2021-06-03 09:59
王老師1 解答
2021-06-03 10:00
紫羅蘭 追問
2021-06-03 10:02
王老師1 解答
2021-06-03 10:06
紫羅蘭 追問
2021-06-03 10:11
王老師1 解答
2021-06-03 10:13
紫羅蘭 追問
2021-06-03 10:17
王老師1 解答
2021-06-03 10:23