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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2015-11-04 15:27

分錄都一樣嗎,只不過金額是負的或者正的,是這樣嗎

鄒老師 解答

2015-11-04 15:18

10月份做一張負數發票,做一張正確的就行了,發生什么業務就進行什么處理

鄒老師 解答

2015-11-04 15:41

是的。祝你學習工作順利

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相關問題討論
10月份做一張負數發票,做一張正確的就行了,發生什么業務就進行什么處理
2015-11-04 15:18:46
借;管理費用等科目 貸;銀行存款 借;銀行存款 貸;其他業務收入 應交稅費-應交增值稅
2016-06-03 16:44:41
同學,你好,沖減十一月的賬,按新發票重新做賬就行了
2022-01-06 11:25:13
你是發生利息支出了嗎,借,財務費用~利息支出,貸,銀行存款
2019-07-14 09:11:35
你好,需要按紅字發票注明的信息,借:原材料等(紅字)應交稅費——應交增值稅(進項稅額)(紅字) 銀行存款(藍字),這個分錄沒有貸方。
2019-10-17 15:32:38
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