
一個工程款 之前的會計 收到普通發票付款時 借:應付賬款 貸:銀行存款 ,在結轉固定資產的時候 借:固定資產 貸:在建工程 ,這個工程款現在又一筆新付款 我是需要沖掉以前的應付賬款嗎
答: 你好,收到發票應當是計入在建工程核算,而不是通過應付賬款借方核算的
8月25日簽訂合同購買一臺機器。價款16000元,預付訂金8000,次月付尾提貨。 分錄這樣做可以嗎?(1)簽訂合同預付訂金時 借:在建工程 16000 貸 銀行存款8000 應付賬款8000 (2)次月付尾款時 借 應付賬款 8000 貸 銀行存款8000 (3)收到機器時 借 固定資產 16000 貸 在建工程 16000
答: 你好 預付訂金的時候,有取得發票嗎??
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
幫理理吧。公司購買固定資產50w(含稅)9月預付款3w 分錄:借:預付賬款3,貸:銀行存款:3預付款5w 借:預付賬款5,貸:銀行存款 510月收到發票 10w,借:在建工程8.55 應交稅費-應交增值稅-進項稅額1.45,貸:預付賬款10月付款 20w, 借:預付賬款 20. 銀行存款20收到發票10w 借:在建工程8.55 應交稅費-應交增值稅-進項稅額1.45,貸:預付賬款10月結轉固定資產 借:固定資產50 在建工程17.1 預付賬款32.911月付款10w 借:預
答: 等一會兒,看一下了回復給你。在另一個頁面處理


歡喜的百褶裙 追問
2018-02-09 11:22
鄒老師 解答
2018-02-09 11:22
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2018-02-09 11:29
鄒老師 解答
2018-02-09 11:31
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2018-02-09 11:34