
這個月錯誤會計分錄借:原材料500借:應交稅費-應交增值稅-進項稅(已認證抵扣)85貸:其他應付款585貸方應該是應付賬款。下月怎樣更正
答: 借;其他應付款 貸;應付賬款 做這個調整分錄
請問殘疾人保障金具體記在其他應付款還是應交稅費呢?計提和繳納時的具體會計分錄怎么做?
答: 借管理費用貸其他應付款 借其他應付款貸銀存
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
格力公司給安裝工補貼的100元/臺費用,收到錢后發給安裝工,在外賬中可以這樣做分錄嗎?開票時:借:其他應收款-安補貸:其他應付款-安補貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅款收到時:借:銀行存款貸:其他應收款-安補發放時:借:其他應付款-安補貸:銀行存款
答: 你好!按規定應該是確認收入的
項目經理自己提前預交的稅費分錄是不是借:應交稅費 貸:其他應付款-我們又不用應付那其他應付款怎么沖減。 做在成本里沖減對不對
問:新買的快賬軟件,期初余額情況下,輸入這個科目不能顯示是嗎,例如購稅控盤借:應交稅費-應交增值稅 貸:其他應付款,期初建賬這個科目沒有余款,舒憑證是就顯示不出來,應如何處理
之前會計設了一個其他應付款未驗稅金,月底可以做一筆借其他應付款未驗稅金貸應交稅費應交增值稅進項稅嗎?等下個月認證后再做一筆相反的分錄?

