
之前會計設了一個其他應付款未驗稅金,月底可以做一筆借其他應付款未驗稅金貸應交稅費應交增值稅進項稅嗎?等下個月認證后再做一筆相反的分錄?
答: 你好,認證了才轉入進項稅額明細核算 的
老師,請問法人墊付稅款,是不是直接做帳,借:應交稅費――應交增值稅 貸:其他應付款――法人名字,還是說應該先做一筆向法人借款,再做交稅的這筆分錄
答: 你好,可以直接做其他應付款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
汽車保險進項稅本月抵扣,分錄為:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 280 貸:其他應付款-待抵扣增稅 280 。請問這個分錄是什么意思,為什么要這樣處理呢?
答: 你好!光看分錄的話,是因為沒有付款。

