
家之前員工旅游的時候經費是從工資里面做貸方,其他應付款-暫扣的旅游經費,后來這個錢是取現出來的,現在這個發票來了我怎么做會計分錄 啊
答: 您好,發票來了之后,或者取出錢來的時候,借:其他應付款-暫扣的旅游經費,貸:現金或者銀行存款。發票應該給個人,貴公司使用發票復印件做賬即可。
之前員工旅游的時候經費是從工資里面做其他應付款-暫扣的旅游經費,后來這個錢是取現出來的,現在這個發票來了我怎么做會計分錄 啊
答: 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-福利費 借;應付職工薪酬-福利費 貸;其他應付款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
十月收到電費發票,款項已在八月預付,九月通過其他應付款進行處理,十月份的會計分錄怎么寫
答: 預付電費的時候 借:預付賬款 貸:銀行存款 收到發票 借:管理費用 貸:預付賬款


心懸 追問
2017-08-18 16:04
鄒老師 解答
2017-08-18 16:09
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2017-08-18 16:16
鄒老師 解答
2017-08-18 16:18
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2017-08-18 16:21
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2017-08-18 16:22