物流公司4月份成立,5月份運(yùn)輸貨物含稅價5萬,5月份未開票未收款。6月份才開這5萬元的票,到了7月份才收到貨款。請問一下,5月份的會計分錄怎么寫?6月會計分錄怎么做?7月收到貨款會計分錄怎么做?
A~梅子
于2017-08-17 11:15 發(fā)布 ??905次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-08-17 11:16
5月份不做賬務(wù)處理
6月份 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
7 借;銀行存款 貸;應(yīng)收賬款
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5月份不做賬務(wù)處理
6月份 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
7 借;銀行存款 貸;應(yīng)收賬款
2017-08-17 11:16:37

你好,銷售含稅的家具,借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項,主營業(yè)務(wù)收入。當(dāng)銷售金額達(dá)到3萬時,分錄還是一樣,只是你的價格降低了
2018-03-10 16:03:57

借:原材料(或庫存商品)30000/1.17
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 30000/1.17*0.17
貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款)30000
2015-10-15 18:32:30

您好
銷售空調(diào)跟安裝分別簽訂合同 確定各自的收入 開具發(fā)票 銷售空調(diào)按13%稅率 安裝按9%稅率
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入-空調(diào)收入
其他業(yè)務(wù)收入-空調(diào)安裝
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
借:主營業(yè)務(wù)成本
借:其他業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品(空調(diào)成本)
應(yīng)付職工薪酬(安裝人工工資)
2020-02-18 18:33:17

你好;? ? 參考 :
對于正價銷售的商品按照正常銷售商品處理,計算應(yīng)繳稅費(fèi)如下:
應(yīng)交增值稅=76.05÷(1%2B17%)×17%×60=663(元)
(1)確認(rèn)銷售收入
借:庫存現(xiàn)金 4563
貸:主營業(yè)務(wù)收入 3900
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 663
(2)結(jié)轉(zhuǎn)正價銷售商品成本
借:主營業(yè)務(wù)成本 2520
貸:庫存商品 2520
由于本例中所贈送的贈品為超市提供,屬于超市的銷售行為,不屬于奶粉生產(chǎn)商的降價行為,因此必須計算增值稅銷項稅額。
贈品應(yīng)交增值稅=24.99÷(1 17%)×17%×60=217.86(元)
(3)贈品的會計處理
借:主營業(yè)務(wù)成本 937.86
貸:庫存商品 720
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 217.86
2022-12-29 10:44:09
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