
關(guān)于入庫。入其他供應(yīng)商的是夾斌自己買的東西。所以直接錄入的其他,我想問之前你這情況是怎么錄入的。應(yīng)付賬款其他余額為0,我入庫其他的時候怎么入呢?
答: 根據(jù)實(shí)際入庫名稱錄入吧
老師 應(yīng)付賬款下的一個供應(yīng)商期初余額本來是借方163822.16結(jié)果錄到另一個賬套錄成了貸方1165600.14 怎么處理喃 19年一月的期初余額已經(jīng)到20年7月了
答: 你好,同學(xué)。 那你這也試算 平均嗎,肯定有其他科目 對應(yīng)也錯誤 了,要不然不可試算 平衡的
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,想問下公司之前應(yīng)付賬款的一個供應(yīng)商款是已經(jīng)結(jié)清了,但是公司建帳套的時候把期初余額填錯了,現(xiàn)在賬上一直顯示還余額,請問怎么調(diào)賬,
答: 那只有這個填錯么,別的都對么,那這個一般做借應(yīng)付賬款 貸未分配利潤
請問老師,與供應(yīng)商對賬后,發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款余額不相等,怎么調(diào)成相等的吶?
您好 問一下 和供應(yīng)商對賬應(yīng)付賬款出現(xiàn)借方余額 那么在對賬函上是以負(fù)數(shù)填寫嗎
業(yè)務(wù)背景:往來賬款中應(yīng)付賬款 貸方余額,是不是還欠供應(yīng)商的款?借方余款是供應(yīng)商還欠票,對吧
,請問老師,供應(yīng)商應(yīng)付和預(yù)付都坐在應(yīng)付賬款里了,現(xiàn)在某個供應(yīng)商期末余額借方200萬,請問老師怎么區(qū)分哪些是預(yù)付款呀


小敏 追問
2017-08-15 13:52
小敏 追問
2017-08-15 14:20
袁老師 解答
2017-08-15 10:08
袁老師 解答
2017-08-15 11:47
袁老師 解答
2017-08-15 14:11
袁老師 解答
2017-08-15 14:27