老師:實體現(xiàn)金流量=稅后經(jīng)營凈利潤-凈經(jīng)營資產(chǎn)的 問
知道了 謝謝老師 答
老師您好 我剛接手公司賬 1月時代賬公司做的 查 問
補和不補好處有哪些呢 有必要補嗎 老師 答
老師,您好,采購?fù)素浭盏截摂?shù)發(fā)票分錄 入的是借庫存 問
正確處理:采購?fù)素浀呢摂?shù)發(fā)票應(yīng)沖減進項稅額(借:進項稅額 負數(shù)),而非計入進項稅額轉(zhuǎn)出。 錯誤調(diào)整:若已錯誤計入進項稅額轉(zhuǎn)出,需紅字沖銷原分錄,再按正確方式處理。 結(jié)轉(zhuǎn)邏輯:進項稅額轉(zhuǎn)出僅用于稅務(wù)規(guī)定不得抵扣的情形,正常退貨沖減進項即可,無需額外核銷。 答
你好老師!咨詢一下公司收到費用普票,對普票開具開 問
我們是購買方 答
一般納稅人公司 購進的 插電式增程混合動力多用 問
4月交車款的時候,還購買了延保費, 保險費,但是5月延保費、保險費開才開具專票。4月如何入賬? 答

老師,想問下公司之前應(yīng)付賬款的一個供應(yīng)商款是已經(jīng)結(jié)清了,但是公司建帳套的時候把期初余額填錯了,現(xiàn)在賬上一直顯示還余額,請問怎么調(diào)賬,
答: 你好,把余額 轉(zhuǎn)入管理費用核算
老師 應(yīng)付賬款下的一個供應(yīng)商期初余額本來是借方163822.16結(jié)果錄到另一個賬套錄成了貸方1165600.14 怎么處理喃 19年一月的期初余額已經(jīng)到20年7月了
答: 你好,同學(xué)。 那你這也試算 平均嗎,肯定有其他科目 對應(yīng)也錯誤 了,要不然不可試算 平衡的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應(yīng)付賬款暫估和應(yīng)付賬款都有余額,我要看我們實際欠供應(yīng)商多錢應(yīng)該怎么看余額?
答: 你好,如果是同一個的,你可以把兩者相加

