
某公司購進一批防暑降溫的茶葉發放給給職工:價款1000元,稅額170元,取得了增值稅專用發票,如何做賬務處理?購進茶葉時:借:應付職工薪酬-職工福利 1170 貸:銀行存款 1170月末結轉的時,怎么做分錄?
答: 借:管理費用--福利費1170貸:應付職工薪酬--職工福利1170
請問涉及到應付職工薪酬-勞務費的增值稅專用發票,我公司為購買方,做進項轉出的時候用哪種轉出方式。
答: 賬面做借費用等勞務費 貸進項轉出 申報的時候,附表二下半部分填寫轉出,根據實際情況
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我公司為員工買的商業險,發票是增值稅專用發票,當時我做賬時計提:借:管理費用--福利費 貸:應付職工薪酬--福利費 支付時借:應付職工薪酬--福利費 貸:銀行存款 這個商業險的發票回來后,可以抵扣嗎?
答: 個人福利,不能的

