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送心意

文老師

職稱中級職稱

2015-02-05 19:03

可是407是在應交稅費減免稅額科目

單薄的歌曲 追問

2015-02-05 19:06

是的老師

單薄的歌曲 追問

2015-02-05 19:12

老師還在嗎?

單薄的歌曲 追問

2015-02-05 19:24

不是這樣的,是借:管理費用407貸現金,

文老師 解答

2015-02-05 18:56

應該通過以前年度損益來調整,借  應交稅費--應交企業所得稅,貸  以前年度損益來調整,還要做以前年度損益來調整的結轉,借  以前年度損益來調整  貸  利潤分配---未分配利潤

文老師 解答

2015-02-05 19:05

是在借方嗎

文老師 解答

2015-02-05 19:13

原來計提稅額的時候應該是 , 比如是1000元, 借  所得稅費用 1000  貸   應交稅費---應交企業所得稅  1000 ,你實際只交了593元,借   應交稅費---應交企業所得稅  593  貸   銀行存款  593,然后呢,你是怎么做的

文老師 解答

2015-02-05 19:27

怎么是管理費用呢

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你好 您是指增值稅申報上的減免稅額和發票不符的意思嗎? 要是 賬上還是按發票來‘ 發票是1%就按1%做賬 增值稅申報表是3%是因為稅局沒有改表(疫情是階段性的)不用管這個
2022-01-18 10:57:32
是的記營業外收入
2019-03-25 13:48:12
你好,專票部分不免增值稅的,這個是教育費附加和地方教育費附加才會計入,增值稅專票部分不包括
2021-01-20 09:51:32
?你好;? ?這個是優惠政策減免的; 是可以用這個科目的??
2022-06-13 09:56:34
同學你好,營業收入計入4950.51元(把0.01元并入)。
2021-01-19 09:59:42
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