司上月購(gòu)入一批食品用于員工福利,已取得專票入賬。記賬如下:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅金貸:銀行存款由于這些東西是用于非應(yīng)稅項(xiàng)目的,所以這個(gè)月要將進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)分錄要怎么做呢
思敏
于2017-08-07 16:13 發(fā)布 ??1082次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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同學(xué)你好
這個(gè)可以的
2022-09-19 16:26:52

您好借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27

借管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30

您好,正確的分錄步驟如下:
1購(gòu)買辦公用品
借:管理費(fèi)用 -辦公費(fèi) 17.06
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 2.74
貸:庫(kù)存現(xiàn)金 19.83
2、認(rèn)證入賬,借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
3、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,借:管理費(fèi)用2.74 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2018-07-24 16:04:32

您好,收到專用發(fā)票時(shí)借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額貸,銀行存款等做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí),借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,
2020-08-03 10:03:06
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