
未認(rèn)證的專票是不是可以做帳也可以不做帳,認(rèn)證后怎樣做帳結(jié)轉(zhuǎn)時這兩個怎么做分錄
答: 未認(rèn)證的專票也需要做賬, 分錄如下: 借:庫存商品等 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 認(rèn)證后: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
未認(rèn)證的專票是不是可以做帳也可以不做帳,認(rèn)證后怎樣做帳結(jié)轉(zhuǎn)時這兩個怎么做分錄
答: 未認(rèn)證的專用發(fā)票可以做賬也可以不做賬,認(rèn)證時再做賬務(wù)處理也行
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們有一筆支出是2月份銀行帳上錢就扣了,但我沒有做分錄,發(fā)票3月份收到了,我也認(rèn)證了,我應(yīng)該怎么做帳呢
答: 您好!補(bǔ)充計入就可以了。

