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美好的大山
于2021-08-16 12:30 發布 ??2332次瀏覽
文靜老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,會計學講師
2021-08-16 12:32
同學,你好認證后借應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額)有留抵稅額可以不處理,等到銷項稅大于留抵稅額時再結轉
美好的大山 追問
2021-08-16 12:38
不處理的話,資產負債表的金額不正確呀
文靜老師 解答
2021-08-16 12:40
怎么不正確呢,留抵稅額應交稅費-應交增值稅負數余額,或者重分類到其他流動資產
2021-08-16 18:09
忘記是什么錯誤了。資產負債表應交稅費的公式是怎么設置呢?難道是公式錯誤?不能顯示負的
2021-08-16 18:59
手動重分類到其他流動資產
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待認證進項稅額認證的分錄怎么做?月底結轉有留底稅額怎么做分錄?
答: 同學,你好 認證后 借應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額) 有留抵稅額可以不處理,等到銷項稅大于留抵稅額時再結轉
本月進項大于銷項,有留底稅額,怎么做分錄
答: 你好,可以不用做分錄,留下個月抵扣,
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
進項稅額留底怎么做分錄
答: 同學你好, 是本期的進項大于銷項了么?
老師好!10月份我們做了進項稅轉出,10月份有留底稅額。11月份又去做了撤銷10月份的轉出,更正成了11月進項稅轉出。10月份的留底就有變化。這樣的話我10月份的賬需要修改嗎?不修改的話我11月份應該怎么做分錄呢,請老師幫我寫一下
討論
請問,上月留底稅額201851.23,本期進項稅額1093.37,銷項稅額12890.72,請問怎么做分錄?
公司注銷現有余額分錄 貸:進項稅額轉出 8771.44借:進項稅額 32929.46留底24158.02稅務局不讓留底 怎么做結轉稅金分錄?
進項稅額有留底怎么做分錄啊?
進項稅額轉出后,拿留底稅額沖減,怎么做分錄
文靜老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,會計學講師
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美好的大山 追問
2021-08-16 12:38
文靜老師 解答
2021-08-16 12:40
美好的大山 追問
2021-08-16 18:09
文靜老師 解答
2021-08-16 18:59