老師,在商業會計期籌建核算聯系中,籌建期業務9 向江蘇百姓預付貨款1百萬,但是在業務12中答案給出的分錄中沖抵了預付賬款1126803.6元,這之間的差額,應該確認為負債或者其他方式支付余款。這筆賬答案是不是有錯誤呢,請解釋下,謝謝
美麗的銀耳湯
于2015-02-05 13:11 發布 ??761次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2015-02-05 13:30
可以做預付賬款100萬,再做應付賬款126803.60,也可以直接做預付賬款1126803.60,這樣的話到時候預付賬款的余額就在貸方了,也是應付賬款的意思,最終的結果是一樣的,只是處理方法不同而已。還有你之前問的張強報銷的辦公家具等進進項稅額抵扣的問題,增值稅專用發票才可以抵扣,增值稅普通發票是不可以抵扣的。
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可以做預付賬款100萬,再做應付賬款126803.60,也可以直接做預付賬款1126803.60,這樣的話到時候預付賬款的余額就在貸方了,也是應付賬款的意思,最終的結果是一樣的,只是處理方法不同而已。還有你之前問的張強報銷的辦公家具等進進項稅額抵扣的問題,增值稅專用發票才可以抵扣,增值稅普通發票是不可以抵扣的。
2015-02-05 13:30:02

與正常經營期是一樣的計算
2015-07-07 22:30:38

11月9日預付過1126803.6,現在購買貨物并收到對方發票,沖減預付帳款。所以報表列報時在預付帳款中減掉。做報表的地方把期初數據下載下來。
2015-05-23 08:29:32

借:預付賬款——XX公司
貸:銀行存款
2017-06-05 12:11:50

借 銀行存款 貸長期借款 /短期借款 借 預付賬款 貸銀行存款
2019-02-23 10:04:52
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