
老師,在商業會計期籌建核算聯系中,籌建期業務9 向江蘇百姓預付貨款1百萬,但是在業務12中答案給出的分錄中沖抵了預付賬款1126803.6元,這之間的差額,應該確認為負債或者其他方式支付余款。這筆賬答案是不是有錯誤呢,請解釋下,謝謝
答: 可以做預付賬款100萬,再做應付賬款126803.60,也可以直接做預付賬款1126803.60,這樣的話到時候預付賬款的余額就在貸方了,也是應付賬款的意思,最終的結果是一樣的,只是處理方法不同而已。還有你之前問的張強報銷的辦公家具等進進項稅額抵扣的問題,增值稅專用發票才可以抵扣,增值稅普通發票是不可以抵扣的。
商業(籌建期)中的資產負債表的預付款項以及應付賬款,如何計算?
答: 與正常經營期是一樣的計算
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
籌建期企業支付的定金可以借記入預付賬款嗎
答: 借:預付賬款——XX公司 貸:銀行存款


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